TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas a69_f24 La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
351010 351021 351022 351002 351003 351019 351004 351005 351006 351007 351008 351023 351011 351030 351012 351015 351031 351014 351028 351025 351013 351009 351016 351026 351032 351018 351027 351017 351024 351029
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/01/2019 31/03/2019 2016 Enero - Diciembre Auditoría externa De Tipo financiera y de cumplimiento y de inversiones fisicas ASEH/DGAMOP/075/TUA/2016 Auditoria Superior del Estado de Hidalgo ASEH/DAS/DGAMOP/3515/2017 ASEH/DAS/DGAMOP/3515/2017 N/A Evaluar los resultados de la gestion financiera; comprobar que la captacion, recaudacion, administracion, custodia, manejo, ejercicio y apliacion de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios a la Hacienda Publica del municipio de Tula de Allende, Hidalgo; asi como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes al ejercicio auditado, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017. Ingresos, Egresos, Resultados de ejercicios anteriores, Otros conceptos de Gestion Financiera. Art. 56 fracc. V y XXXI de la Constitucion Politica del Estado de Hidalgo, 45 de la Ley Organica Municipal, 8 Frcc. XXIV y 18 primer parrafo de la Ley de Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. ASEH/DAS/DGAMOP/0895/2018 http://www.aseh.gob.mx/entidades-fiscalizadas/municipios/145 Como resultado de la auditoria número ASEH/DGAMOP/075/TUA/2016 de tipo Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas,  practicada a  la Cuenta  Pública, correspondiente  al ejercicio fiscal 2016 del municipio  de Tula de Allende Hidalgo y  con  la finalidad de promover  las acciones que derivaron de  la revisión y fiscalización, la Auditoria  Superior del Estado de Hidalgo, en uso de las atribuciones establecidas  en tos articulas 7  fracción 1, 8 fracción   XIX  y 21 párrafo tercero de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de  Hidalgo; aplicable en términos del transitorio CUARTO  de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición  de Cuentas  del Estado de Hidalgo,  emite Pliego de Observaciones.
Resumen de Observaciones Financieras de Recursos Propios.
Observaciones Monto Vigente
Resultado 6.1 $1,024,380.81
Resultado 10.1 $115,000.00
Resultado 4.4 $800,000.00

Resumen de Observaciones Financieras de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Observaciones Monto Vigente
Resultado 2.2 $242,092.35
Resultado 2.3 $7,667,826.83

Resumen de Observaciones de Inversiones Físicas de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Observaciones Monto Vigente
Resultado 13.1 $151,980.60
Resultado 13.2 $108,562.16
Resultado 15.1 $9,103.97
Resultado 15.2 $42,918.82
Resultado 15.3 $24,396.05
Resultado 15.4 $473,025.81
Resultado 16.1 $3,666.16
Resultado 16.2 $80,736.78
Resultado 16.3 $302,208.98
Resultado 16.4 $3,894.22
Resultado 17.1 $328,364.67
Resultado 18.1 $10,889.18
Resultado 18.2 $8,900.17
Resultado 19.1 $5,503.71
http://www.tula.gob.mx/2018-2/PliegoDeRecomendacionesAuditoriaSuperiorDelEstadoDeHidalgo.pdf http://www.aseh.gob.mx/entidades-fiscalizadas/municipios/145 Pliego de recomendaciones emitido por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo mediante numero de oficio ASEH/DAS/DGAMOP/0895/2018 Tesoreria Municipal 0 https://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias 0 https://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias Tesoreria Municipal 12/04/2019 31/03/2019